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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-12-04 15:00

同學,你好
你之前分錄發一下

小米同學要哇塞 追問

2024-12-04 15:03

你好 老師是這個

小菲老師 解答

2024-12-04 15:04

同學,你好

去年的話
借:應交稅費-應交增值稅-銷    差額
貸:以前年度損益調整     差額

小米同學要哇塞 追問

2024-12-04 15:12

不用調主營業務收入嗎

小菲老師 解答

2024-12-04 15:12

同學,你好

去年的,不用主營業務收入

小米同學要哇塞 追問

2024-12-04 15:17

老師,你好
 可是我收入去年也做少了呀,確定不用收入和銷項稅一起調整嗎

小菲老師 解答

2024-12-04 15:17

同學,你好

所以用了以前年度損益調整 ,來調整去年的收入

小米同學要哇塞 追問

2024-12-04 15:27

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2024-12-04 15:27

不客氣,祝工作順利

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相關問題討論
同學,你好 你之前分錄發一下
2024-12-04 15:00:11
你好!這個你紅字沖減,然后按正確的金額重新做 主營業務收入用以前年度損益調整來替代。
2024-08-21 11:44:39
你好,可以的,只有主營業務的時候,就是同學那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
你好,根據你的描述,調整分錄是 借:主營業務收入---A產品 貸:主營業務收入--B產品
2022-12-17 16:08:15
你好,直接做到應交稅費,應交增值稅銷項就可以到月末結轉到轉出未交增值稅,但是你申報增值稅了嗎?
2022-04-06 16:32:13
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