老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補償款計入專項應(yīng)付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產(chǎn),據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設(shè)置報表的時候把待認(rèn)證進項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進項稅額作為應(yīng)交稅費的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預(yù)計在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


老師,計提和發(fā)放24年年終獎分錄?
答: 計提年終獎時借相關(guān)費用科目貸應(yīng)付職工薪酬 - 獎金,發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬 - 獎金貸銀行存款等,若有代扣個稅還需相應(yīng)處理。
老師計提和發(fā)放年終獎分錄怎么寫?
答: 計提 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,1月份發(fā)了年終獎,年終獎的獎金發(fā)放及個稅計提怎么做分錄?
答: 你好 你要計提在一月份的是嗎
老師,2023年沒有計提年終獎,到2024年2月發(fā)放的獎金。請問這個計提和發(fā)放可以做在一個月里面嗎?分錄該怎么寫?
老師,23年年末計提年終獎22.5萬,24年4月實際發(fā)放25.7萬,年終獎計入工資中進行匯算清繳時賬上金額、實發(fā)金額、稅務(wù)金額分別怎么填
老師,23年年末計提年終獎22.5萬,24年4月實際發(fā)放25.7萬,年終獎計入工資中進行匯算清繳時賬上金額、實發(fā)金額、稅務(wù)金額分別怎么填





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