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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-12-20 11:59

你好,你的問題是什么?
之前已經支付過款項了,是嗎?

干凈的高跟鞋 追問

2024-12-20 12:00

我要做這個的會計分錄

宋生老師 解答

2024-12-20 12:01

你好這個借原材料八萬應交稅費應,這個借原材料8萬應交稅費,應交增值稅進項稅額10400,銀行存款,29600,貸其他應收款,120000

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相關問題討論
你好,你的問題是什么? 之前已經支付過款項了,是嗎?
2024-12-20 11:59:48
同學你好,這個不需要單列,可以全部都計入辦公費中;
2021-11-06 13:51:49
你好,分錄如下 借:原材料80000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13600 貸:其他應付款93600
2022-05-21 23:34:00
您好,沒有發票可以正常做賬,只是不能稅前扣除,年度匯算清繳時調整應納稅所得額,交企業所得稅
2020-06-11 10:25:10
借:管理費用3800 貸:其他應收款1200 銀行存款2600
2023-07-14 21:15:46
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