請問一下做過酒店行業(yè)的老師,我現(xiàn)在遇到一個問題,我公司是小規(guī)模納稅人,1個季度報一次稅,今年的二季度和三季度協(xié)議單位住宿費用有些單位沒有開發(fā)票,我擺應(yīng)收款,算成了營業(yè)收入報了稅,現(xiàn)在四季度,原來沒有開票的單位現(xiàn)在要開票,涉及年終報賬,開票金額就累計到了這個季度,現(xiàn)在是開票金額大于了我這個季度的實際的營業(yè)收入,25年初報這個季度稅時,稅務(wù)系統(tǒng)是按開票金額來統(tǒng)計我們的營業(yè)收入,如果我按開票金額來交稅,我不是就重復(fù)交稅了嗎?我前面擺應(yīng)收款就算了收入交過稅了,現(xiàn)在開票金額大于我這個季度營業(yè)收入的那部分,又要交一次稅,這個問題怎么解決呢?
老魚翁1918
于2024-12-27 10:57 發(fā)布 ??159次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,去稅務(wù)局申報,申報的時候無票收入負(fù)數(shù)加開發(fā)票的作為銷售額
2024-12-27 10:59:54
你好,你是季度報稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
你好,對的是的,是這么做的。
2022-04-07 16:05:33
這個是需要交增值稅。
2022-04-18 09:57:50
不需要。一般情況下,主營業(yè)務(wù)收入可以用于直接抵扣應(yīng)交稅費,不需要借貸應(yīng)交稅費。
2023-03-10 18:36:13
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