

想問一下老師我們的帳在外賬公司那里,我發(fā)現(xiàn)他給我們的報表中其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款有好多帳掛在上面沒處理,但是和我們實際業(yè)務(wù)根本就不符合,我理解的就是他們做賬做錯了,像這種的話我現(xiàn)在接過來做帳我能不能都把它們掛在,其他應(yīng)收款待查差異,或應(yīng)付賬款待查差異,這個樣的科目里面,等到后續(xù)查出來了再做調(diào)整
答: 可以的,這是處理遺留亂賬的穩(wěn)妥過渡方法。 過渡處理 你可以設(shè)置 “其他應(yīng)付款 - 待查差異”“應(yīng)付賬款 - 待查差異” 等過渡科目,把與實際不符的往來余額先轉(zhuǎn)進去,這樣能先把真實的往來科目清理干凈,不影響新賬推進。 后續(xù)動作 后續(xù)再按大額、長期掛賬優(yōu)先的原則去核對原始憑證、流水,查明原因后逐一調(diào)整,記得留存好每筆調(diào)整的依據(jù)。
法人其他應(yīng)付款是負數(shù),其他應(yīng)收賬款借方余額,怎么調(diào)平
答: 同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整過去了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司只設(shè)置了一個其他應(yīng)收賬款科目,未設(shè)置其他應(yīng)付款,歸還個人借款這個科目怎么寫分錄呢
答: 同學(xué)你好!這樣的話? ?歸還分錄 借:其他應(yīng)收款 ? ? 貸:銀行存款









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