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送心意

波德老師

職稱高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師

2025-01-01 10:37

您好,是從預算指標付款還是從基本戶付款?

有感召力的小刺猬 追問

2025-01-01 10:39

從基本戶收到跟支出,沒從預算出

波德老師 解答

2025-01-01 10:40

付款的時候 借其他應付款 貸銀行存款,借在建工程貸累計盈余

有感召力的小刺猬 追問

2025-01-01 10:42

現在要補錄調整在建的話,貸方是累計盈余嗎,但往來單位以前年度能計入累計盈余里嗎

波德老師 解答

2025-01-01 10:47

如果你收到錢貸了其他應付款,付款的時候借其他應付款。 借方做在建工程,貸方最合適的是累計盈余

有感召力的小刺猬 追問

2025-01-01 10:48

好的謝謝老師

波德老師 解答

2025-01-01 10:48

不客氣,祝你工作順利,新年快樂。

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相關問題討論
您好,是從預算指標付款還是從基本戶付款?
2025-01-01 10:37:37
Na你這個其他應付款,它是屬于財務會計,你財務會計在支付的時候,就是借其他應付款貸銀行存款。那你預算會計這邊在支付的時候,就是借事業支出貸資金結存。
2022-02-16 16:53:22
你好! 整往年的賬,只有損益類科目才需要通過“以前年度損益調整”科目調整,其余的, 比如“其他應收款”科目,直接調整。
2021-12-29 16:16:23
1.借 銀行存款 貸 以前年度盈余調整 2.借 其他應付款 貸以前年度盈余調整或事業結余
2020-04-20 15:26:13
對于以前年度的會計差錯,如果涉及到的是收入和費用科目,一般應通過“以前年度損益調整”科目進行更正。具體來說,你提到的這個問題的正確處理方式應該是這樣的: 首先,將記入“其他應付款”科目的非同級財政撥款收入轉回,記入正確的“非同級財政撥款收入”科目。 其次,將與該收入相關的已經發生的費用也進行調整,如果費用尚未發生或已經發生但還未記賬,需要根據情況進行相應的處理。如果費用已經發生并記賬,應將其從“其他應付款”科目轉出,調整至正確的費用科目。 最后,對于涉及到以前年度損益的項目,還需要調整“利潤分配——未分配利潤”科目。 這樣做的目的是確保財務報表能夠真實、完整地反映事業單位的財務狀況和經營成果。如果不進行糾正,將會導致本年度決算報表的不真實和不完整,從而影響對事業單位財務狀況的正確評估。
2023-12-26 19:25:11
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