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【導讀】: 增值稅申報表在一般納稅人每個月都需要申報的,而小規模納稅人是每季度都需要進行申報的,如果有錯誤就需要進行更正。那么可以更正申報以前會計期間的增值稅申報表嗎?會計學堂小編為了解開大家的疑問,就在下文中介紹了相關的內容,一起來往下看吧!

可以更正申報以前會計期間的增值稅申報表嗎?

增值稅:電子申報端在申報期內可無限次更正本征期的增值稅申報表,逾期仍發現差錯,可上門更正申報解決。

例如,所屬期為9月份的增值稅報表,可在10月31日前無限次操作更正申報。

網上更正申報的操作如下:

打開網上電子申報界面,點擊菜單--文件--更正申報填寫。

在【更正申報填寫】界面選擇需要更正的報表,點擊更正。

更正完成后,在發送界面出現備注為“更正申報”的報表,發送即可。在申報界面查看更正申報結果。

個人所得稅:電子申報端在一個自然月內也可無限次更正申報本征期的個人所得稅申報表,且最近三個征期的申報表各可更正一次。

例如您發現所屬期為9月的個人所得稅申報表有錯誤,在10月31日前可無限次更正,對所屬期6月、7月和8月的申報表各可更正一次。

可以更正申報以前會計期間的增值稅申報表嗎?

可以更正申報以前會計期間的企業所得稅申報表嗎?

企業所得稅:目前電子申報端僅開放了更正《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》的功能,更正截止日期為2018年12月31日前。

在匯算清繳申報期結束后,只可進行一次網上更正。若申報期后,企業是通過上門更正申報的,您仍有一次網上更正機會。網上更正申報一次以后如需再次更正的,請聯系管理員。

更正之前的報表,以后期間的申報表是不會自動更正的。一般來說,你更正的是那個月的申報表,數據只改那個月的,其他期間的數據不會同步修改。

申報期過后,納稅人在電子稅務局更正申報表無論是否涉及稅款都有效。如果更正報表后,形成多交的可以留抵或者退稅。你主要確保報的應交實繳金額沒錯就行,別的一般問題不大,不用糾結,就算稅務局真問起來就說填錯了就行——最重要的稅沒少交就行。

如果增值稅申報表填錯的話,是可以更正申報以前會計期間的增值稅申報表的。并且個人所得稅申報表和企業所得稅申報表都是可以進行網上更正申報的。對于“可以更正申報以前會計期間的增值稅申報表嗎?”這個問題的答案可以通過上文的閱讀找到,如果您還有其他相關的會計問題想要提問,可以到會計學堂進行咨詢。

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