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【導讀】: 金稅服務280報表填哪里,企業購買的金稅盤的設備費以及服務費可以在納稅申報時進行全額抵扣,其遞減金額在納稅申報表的第1欄第2列及第3列中填列,,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.更多詳細的介紹請看下文,希望能幫助大家.

金稅服務280報表填哪里?

答:一、一般納稅人

填報涉及表格:

1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:

需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中.

2、《增值稅減免稅申報明細表》:

"減稅性質代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅";其它欄次填報與附表四相同.

3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄'應納稅額減征額'將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》"本期實際抵減稅額"自動帶出數據進行抵減.當本期減征額小于或等于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫.

二、小規模納稅人

1、《增值稅減免稅申報明細表》:

"減稅性質代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅",填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額.若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中.

2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表:

第16欄'應納稅額減征額'將會根據《增值稅減免稅申報明細表》"本期實際抵減稅額"自動帶出數據進行抵減.當本期發生額小于或等于第15欄"本期應納稅額"時,按本期實際發生額填入第16欄"本期應納稅額減征額";當本期發生額大于第15欄"本期應納稅額"時,按本期第15欄"本期應納稅額"的金額填入第16欄"本期應納稅額減征額",本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減.

金稅服務280報表填哪里

金稅服務費全額抵扣賬務處理?

一、 購買時稅控系統時的會計處理.即先按含稅金額,費用正常計入費用或相關的資產科目

由于該文明確了按價稅合計直接抵減應納增值稅額,且其進項稅不得再進行抵扣,則納稅人(不用區分一般納稅人還是小規模納稅人)的會計處理為:

借:固定資產(或管理費用)

貸:銀行存款(或現金)

二、技術維護費的會計處理

支付時,仍應按原來的會計處理進行核算.

借:管理費用

貸:銀行存款(或現金)

三、月底的會計處理

由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額,則會計分錄為:

借:應增稅金--未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款

貸:營業外收入

金稅服務280報表填哪里的內容,會計學堂小編就介紹到這,金稅服務的納稅申報表填寫你知道在哪了吧,本文還介紹了金稅服務費全額抵扣賬務處理的內容,這些都是以后的工作中經常用到的知識,希望大家好好學習.

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齊紅 | 官方答疑老師

注冊會計師,財稅講師

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