稅控盤(pán)如何開(kāi)紅字增值稅專(zhuān)票
答:1、紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)-紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)-信息填寫(xiě)無(wú)誤后打印,具體方法如下:
提示:如果是使用營(yíng)改增后的新版本開(kāi)票軟件,需要先添加商品編碼再填開(kāi)信息表
點(diǎn)擊紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi),進(jìn)入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面:
注意:購(gòu)方申請(qǐng)有兩種情況:當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類(lèi)后,不需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開(kāi)界面。當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類(lèi),并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開(kāi)界面。
銷(xiāo)售方按照實(shí)際情況選擇申請(qǐng)理由。
2、紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出,選中開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上傳并生成信息表編號(hào)。
3、進(jìn)入專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)界面,點(diǎn)擊“紅字”,選擇“直接開(kāi)具”,將信息表編號(hào)直接輸入后點(diǎn)“確定”,核實(shí)信息無(wú)誤后方可打印。

哪些業(yè)務(wù)需要開(kāi)出紅票?
1、已經(jīng)由購(gòu)貨方認(rèn)證的增值稅發(fā)票,發(fā)生退貨或發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的,由購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2、因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證的,由購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》。購(gòu)買(mǎi)方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
3、購(gòu)買(mǎi)方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專(zhuān)用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購(gòu)買(mǎi)方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
以上詳細(xì)介紹了稅控盤(pán)如何開(kāi)紅字增值稅專(zhuān)票,也介紹了哪些業(yè)務(wù)需要開(kāi)出紅票。作為一名企業(yè)的稅務(wù)會(huì)計(jì),一定要明白紅字專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi),這樣才能夠在業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候更好的開(kāi)出紅字票。,如果如果閱讀了本文,你不是太明白,那么,問(wèn)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂在線(xiàn)老師吧,可以給你更好回答。











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