出差的住宿費會計分錄

2019-09-28 11:55 來源:網友分享
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一般員工可能大部分的時間都會在辦公室上班,但是也有一些特殊人群,是各處談著生意跑業務,這里所有的花銷包含餐飲費、住住宿費要如何報銷,以下為內容關于出差的住宿費會計分錄怎么做,是簡單的計入差旅費還是另有安排.

出差的住宿費會計分錄

住宿費開的增值稅專用發 票,根據出差人員所屬的部門,分別記入制造費用(車間人員)、管理費用(管理人員)、銷售費用(銷售部門人員):

借:制造費用/管理費用/銷售費用

應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸:現金(或其他應收款:之前借差旅費)

支付住宿費收到開回的增值稅專用發票怎么做賬?

答:小規模納稅人做賬:

借:管理費用等科目

貸:銀行存款

一般納稅人做賬:

借:管理費用等科目

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

出差的住宿費會計分錄

差旅費住宿費專票認證抵扣后怎么會計處理?

營改增后發生的差旅費中住宿費可以憑專票抵扣,一般納稅人抵扣率是6%,小規模納稅人抵扣稅率是3%.

月銷售額超過3萬元(或季銷售額超過9萬元)的住宿業小規模納稅人提供住宿服務、銷售貨物或發生其他應稅行為,需要開具增值稅專用發票的;可以通過增值稅發票管理新系統自行開具;

會計分錄如下:

借:管理費用

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:庫存現金

注意:開專票,并且公司稅號、名稱必須明確.

案例:公司員工出差,收到小規模納稅人酒店自行開具的"住宿費"增值稅專用發票可以按照3%進行抵扣.

借:管理費用-差旅費 300元

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)9元

貸:庫存現金 309元

案例二:公司員工出差,收到一般納稅人酒店自行開具的"住宿費"增值稅專用發票可以按照6%進行抵扣.

借:管理費用-差旅費 300元

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)18元

貸:庫存現金 318元

出差的住宿費會計分錄?閱讀完上文,關于出差的住宿費會計分錄相信大家都已經了解了,希望大家能掌握這個知識點并融匯貫通.如果你還有更多其他疑問,歡迎隨時跟我們會計學堂老師多多交流探討!

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