金稅盤里發(fā)票紅沖步驟

2017-11-17 17:23 來源:網(wǎng)友分享
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紅沖發(fā)票,就是沖減原銷項,然后開具正確的發(fā)票重新入帳,跨月的就需要開紅字發(fā)票了,那么金稅盤里發(fā)票紅沖步驟是什么?我們一起來看看!

金稅盤里發(fā)票紅沖步驟:

【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/普通發(fā)票填開”菜單項,在彈出“發(fā)票號碼確認”提示框中點擊“確認”按鈕后,打開發(fā)票填開界面,

【第二步】點擊增值稅普通發(fā)票填開界面工具條上的“紅字”按鈕,便彈出“銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認”窗口

【第三步】在此窗口中直接填寫負數(shù)發(fā)票所對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”,為保證用戶輸入數(shù)據(jù)的準確性,系統(tǒng)采用加密方式顯示發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,并且需要輸入兩次進行準確性校驗,兩次輸入完全相同時,“下一步”按鈕被激活,才可繼續(xù)操作。

【第四步】發(fā)票代碼和發(fā)票號碼填寫完畢后,點擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)將根據(jù)所填寫發(fā)票的情況顯示不同的確認窗口。

第一種情況:如果本張發(fā)票已在發(fā)票庫中找到,且為可開具負數(shù)發(fā)票的正數(shù)發(fā)票,則系統(tǒng)將該張發(fā)票的明細顯示在確認框中,如圖5-84所示。用戶需確認是否為此張發(fā)票開具負數(shù)發(fā)票,如果確認則點擊“確定”按鈕,該張發(fā)票的發(fā)票數(shù)據(jù)自動填充到負數(shù)發(fā)票的發(fā)票行上,如圖5-85所示。同時將其數(shù)量和金額自動填充為負數(shù),并將該張發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票信息填寫到備注行中。如果負數(shù)發(fā)票的金額與對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的金額不一致,可直接修改金額數(shù)據(jù)項。但是負數(shù)發(fā)票的金額、稅額不能超過對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的金額和稅額。

第二種情況:如果本張發(fā)票未在發(fā)票庫中找到,則該張發(fā)票不在庫中,此時系統(tǒng)通過網(wǎng)絡(luò)連接受理平臺,如果在局端找到對應(yīng)的藍票,則可開具紅字發(fā)票。

第三種情況:如果藍字發(fā)票在發(fā)票庫中不存在,系統(tǒng)通過網(wǎng)絡(luò)連接受理平臺,在局端也找不到對應(yīng)的藍票,則直接轉(zhuǎn)到“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”提示窗口,點擊確定按鈕,手工開具紅字發(fā)票。

第四種情況:如果本張發(fā)票為負數(shù)發(fā)票、作廢發(fā)票或空白作廢發(fā)票,系統(tǒng)將不允許為這三種發(fā)票開具負數(shù)發(fā)票,并彈出對話框,提示不允許繼續(xù)開具負數(shù)發(fā)票操作。

以上就是金稅盤里發(fā)票紅沖步驟,小編就介紹到這里了。如果你還有其它疑問,歡迎咨詢點進我們老會計答疑,我們將會針對你的問題做出詳細解答!

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