用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)怎么樣記賬的?

2018-01-29 12:09 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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作為一名會(huì)計(jì)人員,我們需要對(duì)各種各樣的財(cái)務(wù)軟件熟悉,不然無(wú)法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。那么用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)怎么樣記賬的?現(xiàn)在小編就來(lái)給大家解答這個(gè)內(nèi)容!

用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)怎么樣記賬的?

答:一、填制憑證

1、增加憑證

打開(kāi)填制憑證畫(huà)面――點(diǎn)擊增加按鈕新增一張憑證――填制憑證完畢按增加按鈕即可保存憑證并新增憑證。

2、 修改憑證

((以制單人)打開(kāi)填制憑證畫(huà)面――點(diǎn)擊查詢按鈕查詢要修改的憑證后直接修改并保存即可。

3、 刪除憑證

打開(kāi)填制憑證畫(huà)面――點(diǎn)擊“制單”菜單中“作廢”按鈕憑證上將生成作廢字樣――憑證作廢后,該憑證還占用一個(gè)憑證號(hào),如果要將這張憑證徹底刪除,點(diǎn)擊“制單”菜單中“憑證刪除整理”按鈕,選擇要整理的憑證期間,選擇要整理的憑證號(hào)、按確定按鈕即可將憑證從憑證庫(kù)中完全刪除。

二、審核憑證(制單人與審核人需不同)

打開(kāi)審核憑證畫(huà)面――點(diǎn)擊審核――選擇要審核的月份及憑證號(hào)碼后并確認(rèn)――確定――按審核按鈕即可一張張對(duì)憑證進(jìn)行審核,也可按“審核”菜單中“成批審核”憑證按鈕成批迅速審核憑證。

三、記賬

注意:只有審核過(guò)的憑證才可進(jìn)行記賬工作。

打開(kāi)記賬畫(huà)而――輸入記賬范圍后――按下一步按鈕根據(jù)提示進(jìn)行記賬工作。

用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)怎么樣記賬的?

四、期末處理

1.期末處理包括自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的運(yùn)用和月末結(jié)賬。

期末處理最終要完成的操作就是月末結(jié)賬。

2.如何定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證

操作:點(diǎn)擊“總賬”下面的“期末轉(zhuǎn)賬定義”。

期間損益的設(shè)置:“期末”下面的 “期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”。在期間損益設(shè)置處,只需錄入本年利潤(rùn)科目就可以。點(diǎn)擊 “權(quán)益”下面的“本年利潤(rùn)”,點(diǎn)“確定”,然后直接用最快捷的辦法點(diǎn)擊“全選”然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”就可以了。

3.執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成

注意:轉(zhuǎn)賬生成也是一張憑證,我們可以將填制憑證的人員作一下統(tǒng)一,

注意:如果前幾張是日常處理的憑證,那么這是最后一張憑證。

我們要重新注冊(cè),換一個(gè)操作人員點(diǎn)擊“審核”。接下來(lái)點(diǎn)擊“記賬”就可以完成了。

4.月末結(jié)賬

當(dāng)月工作已完成,現(xiàn)在要做月底結(jié)賬,在這之前要先做試算和對(duì)賬操作。試算并對(duì)賬,第一個(gè)點(diǎn)擊選擇“對(duì)賬”,系統(tǒng)自動(dòng)把賬賬執(zhí)行一個(gè)核對(duì)。接著點(diǎn)擊“試算”,試算結(jié)果平衡,“確認(rèn)”,然后再進(jìn)行月末結(jié)賬。

注意幾點(diǎn):

(1)已經(jīng)結(jié)賬的月份不能填置憑證;

(2)還有未記賬月份的憑證不能結(jié)賬;

(3)每月對(duì)賬正確后才能結(jié)賬;

(4)年底結(jié)賬前先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份后,再結(jié)賬

好了,關(guān)于“用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)怎么樣記賬的?”小編已經(jīng)為大家解答完畢了,不知道你們是否對(duì)這個(gè)內(nèi)容都真的清楚了解了呢?如果你們還有其他的問(wèn)題,可以向我們的老會(huì)計(jì)答疑咨詢,我們會(huì)有專業(yè)的答疑老師為你解答!

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