增值稅申報錯誤怎么辦?

2018-02-06 14:30 來源:網(wǎng)友分享
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首先,會計人士需明白:增值稅申報表填報錯了是能修改的。那么,應(yīng)該如何修改呢?對于這一問題的具體解答,可以參考本篇文章。

增值稅申報錯誤怎么辦?

:如果的增值稅已申報成功(報表已入國稅征管系統(tǒng)),則要改報表的話,當(dāng)月申報期內(nèi),你可以直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報。

如果已過當(dāng)月申報期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去找專管員簽定確認(rèn)后,再到大廳修改報表即可。

發(fā)生?增值稅申報數(shù)據(jù)錯誤時,可以這樣處理:

1.。作為依法紅沖的銷售,如已開具紅票的(在稅務(wù)機關(guān)應(yīng)該已申請紅沖并備案),即當(dāng)月多申報繳納增值稅,應(yīng)申請退稅(或在下月抵減),或與主管稅務(wù)機關(guān)協(xié)調(diào)申請在下月作補申報處理;

增值稅申報錯誤怎么辦?

2.如果是未開具紅票(即為視同銷售或無票銷售)的沖減,由于屬于本月多繳稅性質(zhì)(不存在滯納金),那就只能在下月補做申報,同時需向主管稅務(wù)機關(guān)遞交本月及下月的賬面與申報表(收入及銷項稅)存在差異原因的說明報告,以作為備案。

3,由于未能依法在業(yè)務(wù)發(fā)生所屬期進行申報,嚴(yán)格來說是屬于未按規(guī)定進行如實申報,稅務(wù)機關(guān)也可能按章處理,但由于情況特殊,若遭處理可向稅務(wù)機關(guān)詳細(xì)說明而申請獲取諒解。

看完了會計學(xué)堂的上述文章,相信您應(yīng)該知道了:增值稅申報表填報錯了的修改方法。同時,如果您現(xiàn)在購買我們的課程,還會有驚喜哦!

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