管理費用住宿費專票憑證怎么做

2018-06-21 10:45 來源:網友分享
2624
做過住宿費用的會計們都應該知道,記到“管理費用”當中,那么收到專票住宿費用的分錄是不是也是記入管理費用呢?管理費用住宿費專票憑證怎么做?以下是解答詳情內容:

管理費用住宿費專票憑證怎么做

答:小規(guī)模納稅人做賬:

借:管理費用等科目

貸:銀行存款

一般納稅人做賬:

借:管理費用等科目

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

管理費用住宿費專票憑證怎么做

購買辦公用品收到增值稅專用發(fā)票怎么做賬?

辦公用品支出屬于增值稅可抵扣項目。增值稅一般納稅人可以憑支付文具費時收到的增值稅專票作為進項稅額抵扣。

假設收到一張含稅價為117元,增值稅額為17元,不含稅價為100元的文具費發(fā)票,賬務處理為:

借:管理費用——辦公費 100

借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 17

貸:銀行存款117

應該你們對于這個“管理費用住宿費專票憑證怎么做?”會計內容都了解的差不多了,希望你們有問題可以咨詢我們的會計學堂答疑老師,與我們的老師互動,將免費為你答疑!

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
相關文章
  • 社群運營推廣費入賬有無風控點
    社群運營推廣費入賬有無風控點?根據(jù)小編老師所知,關于公司社群推廣費用支出在財務入賬肯定會存在一些隱藏風險的,比如說不同平臺社群的費用在入賬歸類上不統(tǒng)一,還有就是發(fā)票可能會出現(xiàn)滯后或者小額無票的情況,還有就是多平臺支出后可能會出現(xiàn)混淆的情況等,這些風險點知識小編老師建議你們還是來閱讀下述文字,讀完之后對你們理解肯定有所啟發(fā)的。
    2026-05-19 11