財務人員沖減成本怎么做分錄處理?
答:先將暫估入賬沖紅 借:庫存商品
貸:應付賬款-暫估款
再將上月結轉成本的沖紅
借:主營業務成本
貸: 庫存商品
再按發票入賬以及結轉成本
借:庫存商品
貸:應付賬款-商品款
借:主營業務成本
貸:庫存商品

沖減管理費用的會計分錄怎么做?
1、收到退回的上交管理費用:
借:銀行存款
貸:管理費用-上交管理費用退回
2、月末結轉損益時:
借:貸:管理費用-上交管理費用退回
貸:本年利潤
財務人員沖減成本怎么做分錄處理?具體的分錄不能完完全全按照上文的內容照做,還是要你們的業務發生情況,有任何的會計問題都可以來咨詢我們會計老師!














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