- 我上月認證的進項稅額大于銷項稅額,多出的不用轉(zhuǎn)出到“待抵扣進項稅額”這個科目嗎?07月12日 1766
- ?“待認證進項稅額“和“進項稅額轉(zhuǎn)出”分別在什么情況下使用?本月有進項且已認證,無收入,應(yīng)如何做這筆進項的分錄呢?07月12日 2117
- 增值稅普通納稅人購買固定資產(chǎn)進項稅不得抵扣,稅款是不是直接計入固定資產(chǎn)中?07月12日 1235
- 假設(shè)我增值稅一般納稅人,我已記入待認證進項稅額科目,后來發(fā)生非正常損失,不得從銷項稅額中抵扣,我該怎么進行處理?07月12日 1361
- 是不是所有的進項稅都可以先計入“待認證進項稅”,等到月末按已認證的再轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅)”?07月12日 2154
- 做進項轉(zhuǎn)出的必要條件是“已經(jīng)抵扣了 ”還是“已經(jīng)認證了”?07月12日 1174
- 請問房開公司同時有幾個項目,均為一般計稅辦法,“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目是否有按項目分別核算分別抵扣要求?如果沒有按照項目分別核算,是否不得抵扣?07月12日 1385
- 企業(yè)2015年申報抵扣的增值稅,2016年檢查有11000元不得抵扣,需要補交增值稅11000元并收滯納金及罰款1200元,請問老師具體該怎么做賬,謝謝07月12日 1145
- 問:不得抵扣的進項稅,那張專票需要去稅局認證嗎?如果不認證,會形成滯留票,會否對企業(yè)有影響,會有什么后果呢?07月12日 1394
- 您好,請問,稅法增值稅進項稅額用于免稅項目中不得抵扣時,直接計入到成本中去。而抵扣聯(lián)是否還需要認證?07月12日 1392







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