免稅企業(yè)開了含稅發(fā)票如何處理?

2018-05-28 13:51 來源:網(wǎng)友分享
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本文內(nèi)容是關(guān)于免稅企業(yè)開了含稅發(fā)票的情況下應(yīng)該如何處理的相關(guān)問題,對(duì)此小編整理了相關(guān)內(nèi)容供大家參考學(xué)習(xí),碰到過類似問題的人員可以查閱全文進(jìn)行了解。

免稅企業(yè)開了含稅發(fā)票如何處理?

答:增值稅免稅企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票后做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)的賬務(wù)處理.

免征增值稅,仍然按不免增值稅進(jìn)行賬務(wù)處理;

月末確認(rèn)減免稅額后,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入;

在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí);

無論是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,所有計(jì)稅項(xiàng)目均為不含稅"銷售額";

不是含稅銷售收入.

因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)款(金額)與稅額是分離的.

免稅企業(yè)開了含稅發(fā)票如何處理?

免征增值稅要怎么處理?

答:相關(guān)分錄如下:

1.平時(shí)銷售時(shí)按正常業(yè)務(wù)做:

借:銀行存款/庫存現(xiàn)金

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅

2.月底把免征增值稅做:

借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅

貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入

3.增值稅減免后,銷售稅金及附加費(fèi)也要減免,同樣轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就可以了.

就上述內(nèi)容大家對(duì)于免稅企業(yè)開了含稅發(fā)票如何處理的問題是否還有疑問呢?本文由虧埃及學(xué)堂小編為大家提供參考,更多精彩內(nèi)容盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂.

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