用存貨沖減預收怎么編制會計分錄?

2018-06-06 14:57 來源:網(wǎng)友分享
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用存貨沖減預收怎么編制會計分錄?如果預收款項再進行發(fā)貨,在收款是貸記預收賬款或者應收賬款,等實際發(fā)售后貸記主營業(yè)務收入會計科目進行歸納。

用存貨沖減預收怎么編制會計分錄?

如果是先收款后發(fā)貨:

1,收款時:

借:銀行存款

貸:預收賬款(應收賬款)

2,發(fā)貨后:

借:預收賬款

貸:主營業(yè)務收入

應交稅金--增值稅(銷項稅額)

3,月末結轉(zhuǎn)成本:

借:主營業(yè)務成本

貸:庫存商品

用存貨沖減預收怎么編制會計分錄?

不能隨便的沖預收款項,因為預收賬款都和收入有關,也是稅務局稽查的重要科目,另外這個機器賣了還要交增值稅.

只能做盤盈固定資產(chǎn)處理,

買時:借:現(xiàn)金

貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益

處理后結轉(zhuǎn):借:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益

貸:以前年度損益調(diào)整

結轉(zhuǎn)利潤分配:借:以前年度損益調(diào)整

貸:利潤分配-未分配利潤

預付賬款與預收賬款相反,先付款后收貨.

付款時:借:預付賬款

貸:銀行存款

收貨時:借:原材料等

貸:預付賬款

用存貨沖減預收怎么編制會計分錄?預收賬款不可以進行隨意沖減,因為預收賬款和企業(yè)的收入有關,涉及到稅費的計算.

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