結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時減免稅款會計怎么處理?

2018-06-28 16:59 來源:網(wǎng)友分享
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結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時減免稅款會計怎么處理?

答:(一)購進貨物且進項稅額符合抵扣條件,抵扣憑證已認證,作會計分錄:

借:原材料等

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

(二)銷售貨物時按照適用稅率計提銷項稅金,作會計分錄:

借:銀行存款

貸:收入

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時減免稅款會計怎么處理?

進項稅額與減免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

一進項、稅和銷項稅每月要結(jié)轉(zhuǎn)。

二、月末需要把進項稅、進項稅額轉(zhuǎn)出、銷項稅一起進行結(jié)轉(zhuǎn),這樣才知道需要交多少稅。

結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

好了,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時減免稅款會計怎么處理?經(jīng)過小編的解答之后,不知道你們對于本篇解答內(nèi)容都還有其他的會計疑問嗎?有疑問可以咨詢會計學堂的答疑老師哦!

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