已抵扣的進(jìn)項(xiàng)收到紅字發(fā)票如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?

2018-08-24 17:47 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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已抵扣的進(jìn)項(xiàng)收到紅字發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)合適呢,對(duì)此,本篇文章從兩個(gè)步驟具體的解析了這一問(wèn)題。首先是收到紅字票做分錄,然后是收到正確的發(fā)票再寫(xiě)其分錄,具體的“借”與“貸”的表示歡迎您參考如下的內(nèi)容。

已抵扣的進(jìn)項(xiàng)收到紅字發(fā)票如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?

答:如果是當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月收到紅字發(fā)票的 ,可以直接紅字沖銷(xiāo)當(dāng)月的銷(xiāo)售收入,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可。會(huì)計(jì)分錄如同你銷(xiāo)售時(shí)的一樣,不過(guò)金額全部為紅字。

其具體的會(huì)計(jì)分錄如下:

1、收到紅字票

借:原材料(紅字)

借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)

貸:應(yīng)付帳款(紅字)

已抵扣的進(jìn)項(xiàng)收到紅字發(fā)票如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?

2、收到正確的發(fā)票

借:原材料

借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付帳款

對(duì)于收到紅字發(fā)票是沖減進(jìn)項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,則可以這樣處理:

賬務(wù)處理建議按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度或會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。稅務(wù)上如果購(gòu)貨方取得專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理,應(yīng)當(dāng)在《信息表》審核通過(guò)的當(dāng)月在增值稅申報(bào)表附表二中填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。

已抵扣的進(jìn)項(xiàng)收到紅字發(fā)票寫(xiě)分錄,您與上述小編的方法一致嗎?又一年開(kāi)學(xué)季!會(huì)計(jì)學(xué)堂搞事情,豪禮送不停!現(xiàn)在訂購(gòu)會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程,會(huì)有精美禮品相送哦。

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