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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-08 10:49

首先,應在借方記入未抵扣進項稅額,在貸方記入應付賬款。對于增值稅特殊發票,還應記入一定的進項稅減免額,以及增值稅進項稅額。

無語的蝸牛 追問

2023-03-08 10:49

這種情況下,供應商的增值稅是怎么算的?

李老師2 解答

2023-03-08 10:49

增值稅稅費由供應商自行申報繳納,學員需要注意的是,需要準確記錄增值稅專用發票上的增值稅稅率,以及應納稅額,以免造成稅費的錯誤分錄。

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首先,應在借方記入未抵扣進項稅額,在貸方記入應付賬款。對于增值稅特殊發票,還應記入一定的進項稅減免額,以及增值稅進項稅額。
2023-03-08 10:49:57
你好;? ? ? ?比如辦公費做 :借 管理費用-辦公費;? 應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款? ;? 認證后做 借 應交稅費-應交增值稅 -進項稅 貸? ? 應交稅費-待認證進項稅???
2022-02-28 11:09:08
您好 增值稅抵扣進項 借:管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 未勾選進項 借:管理費用等 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款等
2022-03-06 21:36:03
未認證抵扣的原來紅字沖銷 已經認證的類似以下 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2022-09-27 10:47:48
1、采購方跨年退貨的會計分錄如何寫?進項稅已經認證抵扣了? 沖成本 表二進項轉出 2、銷售方跨年退貨的會計分錄如何寫?對方已經抵扣了進項稅 沖當期收入?
2021-10-18 18:30:08
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