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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-05-06 16:45

根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

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根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-06 16:45:25
借轉出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目 下個月抵扣借銷項 貸進項 轉出未交增值稅 然后當月需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2021-01-12 11:11:10
你好,上一個月的進項在哪個科目里面的?
2022-09-07 15:28:46
首先,應在借方記入未抵扣進項稅額,在貸方記入應付賬款。對于增值稅特殊發票,還應記入一定的進項稅減免額,以及增值稅進項稅額。
2023-03-08 10:49:57
1、采購方跨年退貨的會計分錄如何寫?進項稅已經認證抵扣了? 沖成本 表二進項轉出 2、銷售方跨年退貨的會計分錄如何寫?對方已經抵扣了進項稅 沖當期收入?
2021-10-18 18:30:08
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