增值稅申報銷項稅太多了如何處理?

2018-05-03 17:06 來源:網友分享
6280
增值稅的計算少不了進項稅和銷項稅,但必須是要在當期內的,所以有時候會有銷項稅申報多了的情況,本文來為大家解答增值稅申報銷項稅太多了如何處理,希望對大家有幫助。

增值稅申報銷項稅太多了如何處理?

現在還在征期內,已經申報稅款未入庫:

1、網上申報,提請稅務機關撤銷申報,重新申報。

2、非第三方平臺申報,或者無法撤銷的,攜帶正確報表去稅務機關進行申報表更正。

稅款已經入庫的,攜帶正確報表去稅務機關進行申報表補充申報;多繳納的稅款:

1、申請多交退稅,當月完成。

2、留以后月份有稅款的時候抵交。需要去稅務機關辦理抵交手續。

增值稅申報銷項稅太多了如何處理?

多計提的銷項稅怎么處理?

1、銷項稅一般都是按發票開出的稅額做帳的,不存在計提的情況的,如果是少交了要補交的,如果是帳務處理導致多計銷項稅了,只要做帳調整過來就好

2、借:銀行存款/應收帳款

貸:主營業務收入

貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅

計提的銷項稅要與當月的進項稅相抵,余額為本月應交的增值稅;如果是負數,那就是留抵稅款,下月或以后可以繼續抵扣。

本文對增值稅申報銷項稅太多了如何處理進行了相關的討論,相信大家已經有所了解,如果還需要更多的財會知識,歡迎持續關注會計學堂,多位老會計在線為大家解疑答惑。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
相關問題
圈子
熱門帖子
  • 會計交流群
  • 會計考證交流群
  • 會計問題解答群
會計學堂