收到預付款發票費用分期攤銷怎么做賬?

2018-06-08 15:46 來源:網友分享
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企業在收到預付發票的時候也需要做相應的財務處理,包括預付款之后的攤銷等等,如果你也不知道的話,本文來為大家詳細解答收到預付款發票費用分期攤銷怎么做賬。

收到預付款發票費用分期攤銷怎么做賬?

如果預先收到的貨款,應記入預收賬款科目里的,所以會計分錄分別為:

可以先做收到的預付賬款金額的會計分錄:

借:銀行存款/現金

貸:預收賬款

此時再做已經開票時的會計分錄,這樣就可以把預付賬款沖掉了。:

借:預收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費/應交增值稅/銷項稅額

收到預付款發票費用分期攤銷怎么做賬?

預付款已經開了發票要怎么做賬?

預付款已經開了發票要分具體情況做賬:

1、支付預付款時:

借:預付賬款

貸:銀行存款

2、收到對方所開的發票時:

借:材料采購(原材料等)

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅

貸:預付賬款

3、同時補付尚欠對方的貨款:

借:預付賬款

貸:銀行存款

4、參考資料《企業會計準則-具體準則》及《企業會計準則-應用指南》的相關規定。

收到預付款發票費用分期攤銷怎么做賬,相信大家看完已經有所了解,如大家還有不知道的地方可以點擊窗口,會計學堂老會計為你答疑!

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