招待費需要進項稅轉出嗎?

2018-06-28 16:41 來源:網友分享
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招待費需要進項稅轉出嗎?

1、餐飲行業(yè)繳納的是營業(yè)稅,業(yè)務招待費沒有進項稅額,沒有抵扣稅。

2、在企業(yè)所得稅匯算清繳時,招待費只是在計算應稅所得額時予以調整,不用做賬務調賬。不用做憑證,不用做賬。

所以,業(yè)務招待費的抵扣稅不存在是否要轉出

招待費需要進項稅轉出嗎?

購買食品增值稅發(fā)票分錄怎么寫,認證后進項稅轉出分錄怎么寫?

購買食品時

借:管理費用-業(yè)務招待費(或應付職工薪酬-職工福利)

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅金)

貸:現金(銀行存款)

進項轉出時

借:管理費用-業(yè)務招待費(或應付職工薪酬-職工福利)

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅金轉出)

在不同的學習階段完成不同的學習內容,以上就是會計學堂小編為大家整理的關于招待費需要進項稅轉出嗎,若還有不懂的地方,可以聯系窗口答疑老師。

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