退回以前年度差旅費怎么做賬

2020-04-30 08:36 來源:網友分享
3832
退回以前年度差旅費怎么做賬?公司如果收到了以前年度的差旅費用一般都是通過管理費用的科目記錄,那么在報銷的時候可以按照其他應收款的科目核算,更加具體的賬務處理資料歡迎大家閱讀小編老師整理資料.

退回以前年度差旅費怎么做賬

1、如果沒有向公司借錢

借:管理費用-差旅費

貸:現金

2、借出時

借:其他應收款--**人

貸:現金

3、報銷時

全部花完

借:管理費用-差旅費

貸:其他應收款-**人

有剩余現金

借:現金

管理費用-差旅費

貸:其他應收款-**人

4、補款時

借:管理費用-差旅費

貸:現金

其他應收款-**人

退回以前年度差旅費怎么做賬

公司差旅費用的報銷范圍是什么?

1、差旅費核算的內容:用于出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出.

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費.

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規定.

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等.差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等.差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內.

借支規定

1、差旅費借款采取"前賬不清、后賬不借"的原則,由各主管會計根據員工已批準的出差申請進行審核;

2、借支額度按個人借支額批準出差時間×住宿限額生活補助標準×50%+交通工具費用核定,并結合出差實際情況國內長途出差最高不超過4000元/人次,短途短期不借支差旅費;

3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內報銷沖賬,在5個工作日內未歸還的,由各單位財務負責人通知薪資管理部從其當月薪資中扣還.

退回以前年度差旅費怎么做賬?整體上來說,關于公司收到退回的以前年度的差旅費用以及差旅費用的具體范圍都已經在上文介紹完了,如果大家看完后對此以前年度差旅費用的處理分錄資料有任何問題,歡迎你們來我們網站上搜索相關的資料學習,這里還有專業的會計老師會指導你們學習.

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
相關問題
  • 退回以前年度多支的差旅費,應該怎么做賬

    你好,借;庫存現金等科目,貸;其他應收款

  • 政府會計收到員工退回以前年度多報銷的差旅費怎么做分錄

    您好,正在為您解答

  • 差旅費退回怎么記賬

    差旅費退回的記賬方法如下:一、如果退回的是報銷前發放的費用,則將“借:現金”和“貸:差旅費”相應金額進行沖銷,金額可以通過比較“原記賬憑證張數”和“差旅費發放憑證張數”來確定;二、如果退回的是報銷后發放的費用,則將“借:差旅費支出”和“貸:現金”相應金額進行沖銷,金額可以通過比較“差旅費支出憑證張數”和“報銷張數”來確定。拓展知識:在記賬時,應核對報銷單上的信息,如科目代碼、報銷金額等,確保記賬憑證正確無誤。

  • 行政單位退回當年多報差旅費,怎么記賬

    事業單位退回員工的差旅費怎么做賬 答:就和一般單位一樣,記入管理費用 差旅費報銷并收回多余借款時: 學員剛剛提問 老師下午好,我們公司有幾個優秀員工去旅游,公司報銷,她們在旅行社開了發票回來,但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務派遣的員工,我們只有勞務派遣費,沒有員工總額的,如果我拿發票直接入賬做到職工福利里面,那么在申報企業所得稅的時候就不能稅前扣除,我要怎么操作才能讓這筆費用可以稅前扣除呢? 去看看 借:庫存現金 貸:其他應收款XXX 借:管理費用 貸:其他應收款XXX

  • 老師,行政單位被審計之后。職工以前年度多報的培訓費、差旅費退回至單位銀行存款。如何賬務處理?

    借 銀行存款 貸 以前年度損益調整

圈子
熱門帖子
  • 會計交流群
  • 會計考證交流群
  • 會計問題解答群
會計學堂