稅控盤年服務(wù)費(fèi)個(gè)體戶減免嗎

可以的,只要是增值稅納稅人就可以的。支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用,
貸:銀行存款/現(xiàn)金;抵減增值稅稅額時(shí)候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) ,
借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)或貸營業(yè)外收入。
申報(bào)時(shí)候,一般納稅人,
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規(guī)模納稅人,
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次同上面一般納稅人政策,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
新領(lǐng)的發(fā)票怎么導(dǎo)入稅控盤 問
企業(yè)領(lǐng)購的發(fā)票需要導(dǎo)入稅控盤的,其操作流程如下,進(jìn)入開票軟件,點(diǎn)擊,發(fā)票管理—發(fā)票領(lǐng)用管理—網(wǎng)上領(lǐng)票管理—領(lǐng)用發(fā)票,菜單項(xiàng) ,選擇“購票日期起—購票日期止”,點(diǎn)擊“查詢”,顯示相對(duì)應(yīng)的購票信息,點(diǎn)擊“發(fā)票下載”即可。 答
稅控盤的初始口令和密碼是什么 問
值稅發(fā)票稅控開票軟件默認(rèn)密碼是123456,口令是88888888。 修改的密碼一定要牢牢記住,如果輸入錯(cuò)誤累計(jì)達(dá)5次就會(huì)提示pin鎖定,需要您帶著稅控盤去主管稅局解鎖后才可以繼續(xù)使用。 答
一般納稅人的280元的稅控盤維護(hù)費(fèi)怎么做賬 問
一般是認(rèn)證不抵扣,這樣是全額抵扣,要做認(rèn)證抵扣的話,就是票面上那點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,不合適了。 購買金稅盤和維護(hù)費(fèi), 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款/現(xiàn)金: 抵減增值稅稅額時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) , 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)或貸營業(yè)外收入。 答
百旺稅控盤如何增加商品編碼 問
第一步:將百旺的稅控盤插入電腦的USB接口啟動(dòng)百旺開票系統(tǒng); 第二步:點(diǎn)擊""系統(tǒng)設(shè)置"" 然后再點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置里面的“商品編碼”選擇“增值稅類商品編碼”。 答
稅控盤怎么清盤 問
①登錄-報(bào)稅處理-上報(bào)匯總, ②待會(huì)計(jì)系統(tǒng)報(bào)稅完畢后再次登錄即可自動(dòng)清卡,若未自動(dòng)清卡,則選擇遠(yuǎn)程清卡即可。 ③查詢是否清卡成功:報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-查看開票截止時(shí)間。若時(shí)間顯示為次月的月中,則代表清卡成功;若為本月月中,則代表清卡未成功。 答
小規(guī)模3%按1%減免表怎么填?稅控盤服務(wù)費(fèi)減免表具體怎么填?
答: 需要交增值稅嗎?開的專票還是普票的?
小規(guī)模3%按1%減免表怎么填?稅控盤服務(wù)費(fèi)減免表具體怎么填?
答: 小規(guī)模3%按1%進(jìn)行減免,可以在稅控盤一欄填寫1%,然后填寫服務(wù)費(fèi)減免表,填寫增值稅總額、稅率和稅額,最后寫出減免的金額即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師麻煩問一下,我七月份交了個(gè)稅控盤服務(wù)費(fèi),減免稅表填了,為啥這一兩個(gè)月也讓填這個(gè)表呢,合適著沒
答: 你好,已經(jīng)減免了可以不填
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