銷售農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報表怎么填寫

如果是農(nóng)戶或者農(nóng)業(yè)企業(yè)銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,是免征增值稅的,需要把銷售農(nóng)產(chǎn)品收入在增值稅申報表的免稅收入欄次填寫申報。
農(nóng)業(yè)企業(yè)銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的賬務處理是,
借:應收賬款等科目,
貸:主營業(yè)務收入。
增值稅百分之十三怎么計算 問
增值稅百分之十三計算: 銷項稅額=銷售額*13%。 銷項稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價=價稅合計÷(1+稅率), 稅額=價稅合計÷(1+稅率)× 稅率。 答
計提并繳納增值稅及附加稅的完整會計分錄 問
1、增值稅計提和繳納會計分錄: 計提時: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應交稅費—未交增值稅、 下月交納時: 借:應交稅費—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營活動并辦理了稅務登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進項稅額的。 答
增值稅未申報或未比對什么意思 問
增值稅未申報或未比對:這句話應該是清卡的時候提示的,一般是增值稅沒有申報,或者數(shù)據(jù)比對沒有通過才提示,或者沒有抄稅就先申報,然后清卡。 如果未申報的話,應該先申報然后清卡,如果是比對不通過的話,要去稅務大廳柜面清卡,如果是沒有抄稅就申報的話,要作廢申報,然后抄稅,報稅再清卡。 答
經(jīng)營租賃增值稅稅率是多少 問
根據(jù)稅務機關(guān)規(guī)定其經(jīng)營租賃分為不動產(chǎn)經(jīng)營租賃和有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅稅率為9%,有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅征收率為5%,有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅征收率是3%。 答
增值稅一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,申請表怎么填寫?
答: 附表1,免稅銷售貨物里面填寫,然后去填寫減免明細表最后一行。
你好,老師,一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品-豬肉和活豬,稅率0,申報增值稅申報表時要怎么填寫?
答: 填在主表第9行銷售免稅貨物
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問一下農(nóng)產(chǎn)品種植公司直接銷售農(nóng)產(chǎn)品,無票銷售收入超過45萬,怎么填報增值稅報表?還需不需要填報增值稅減免申報明細表?謝謝
答: 你好!直接填寫主表, 把金額填入第12欄,就可以了
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