專票當(dāng)普票用沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否可以

增值稅一般納稅人,專票當(dāng)普票用不可以沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)操作,沒做進(jìn)項(xiàng)稅,后再轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為滯留票的風(fēng)險(xiǎn),如果是小規(guī)模納稅人是可以的,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,但是建議小規(guī)模收到專票退回給銷售方,讓其重開普票是比較合理的。
當(dāng)月申請開具“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”而當(dāng)月未做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。是否可以?
答: 您好,可以的。因?yàn)闆]有開具紅字發(fā)票。
我這邊需要開一個(gè)增值稅專用發(fā)票出去,但是沒有相應(yīng)的專票進(jìn)項(xiàng),可以用普票進(jìn)項(xiàng)嗎?除了要全額繳13%的稅,這個(gè)操作可以嗎?
答: 你好,是不可以用普票做進(jìn)項(xiàng)稅額的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果企業(yè)有出口退稅,銷項(xiàng)1000,就是出口開普票的700,國內(nèi)專票是300,,進(jìn)項(xiàng)800,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣了專票的300嗎,還有普票的800沒有抵扣,用來出口退稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
答: 你好,假定這些都是稅金額.增值稅報(bào)表應(yīng)納增值稅=300-800=-500 銷項(xiàng)出口700,那退稅500.普票是不可以抵扣的
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