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送心意

張壹老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-13 11:04

你好,假定這些都是稅金額.增值稅報(bào)表應(yīng)納增值稅=300-800=-500
銷項(xiàng)出口700,那退稅500.普票是不可以抵扣的

咩咩 追問

2022-04-13 11:07

不懂,那那個(gè)1000是什么

張壹老師 解答

2022-04-13 11:29

你好,你自己的銷項(xiàng)1000,開出出口普票700.專票300.出口發(fā)票是沒有銷項(xiàng)稅的

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你好,假定這些都是稅金額.增值稅報(bào)表應(yīng)納增值稅=300-800=-500 銷項(xiàng)出口700,那退稅500.普票是不可以抵扣的
2022-04-13 11:04:04
增值稅出口退稅率有13%、10%、9%、6%和零稅率
2022-11-21 17:09:38
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中。
2024-02-01 11:28:43
出口退稅是指出口商品向外貿(mào)易伙伴支付的稅收,而發(fā)貨國(guó)在滿足一定條件時(shí)才允許把此稅收在報(bào)關(guān)單中申報(bào),外貿(mào)伙伴報(bào)關(guān)后由口岸收集的稅收,可以退還給申報(bào)出口的商家。由于我國(guó)對(duì)外貿(mào)出口的商品有各種政策性減免,比如貨物出口類別,出口貨物的行業(yè)性等,都有可能使商家最終可以享受出口退稅。應(yīng)用案例:某公司對(duì)外銷售一批貨物,發(fā)貨后將實(shí)際產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅稅額13元記入應(yīng)付賬款,隨后申報(bào)出口退稅,審核通過后,海關(guān)準(zhǔn)予成功退稅13元,該公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定,登記出口退稅事項(xiàng),做出如下會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅13元;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13元;借:其他應(yīng)收款-出口退稅13元;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅)13元。銀行收到退稅款后,應(yīng)做如下分錄:借:銀行存款13元;貸:其他應(yīng)收款-出口退稅13元。
2023-03-06 17:28:03
您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)科目不需要平,應(yīng)交增值稅及其下級(jí)科目都是單邊記賬,并非借貸抵消。只需要在應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目上看余額為零即可算是結(jié)平,其下明細(xì)科目都是單邊余額。
2019-01-02 11:35:11
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