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跨年發票如何處理

來源: 會計學堂實務 2021/02/01 1971人查看
精選回答

跨年發票如何處理


跨年發票處理,

《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題規定的公告》(國家稅務總局公告2011年34號)第六條規定,企業當年實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。

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    只要不符合作廢條件,跨年發票可以紅沖。 開具紅字發票的情形:增值稅一般納稅人開具增值稅發票后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,應該開具紅字發票。

  • 跨年發票可以報銷嗎

    跨年發票可以使用,因企業需按權責發生制進行賬務處理,屬于上一年度費用需要在上一年度計提,次年取得發票沖銷預提。如果未計提的化,金額較小可以在當期直接入賬,金額較大的需要通過“以前年度損益調整”進行差錯更正。

  • 跨年發票沖紅怎么操作

    跨年發票沖紅操作辦法 :在開票系統填寫紅字發票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票。 開具的銷項負數發票賬務處理是, 借:主營業務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應收賬款等科目。 同時, 借:庫存商品, 貸:主營業務成本。

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    跨年發票是不可以作廢的,如果想作廢發票必須在當月的時間范圍之內才可以的。 跨年發票發現有錯誤由于不能作廢了,需要填寫紅字發票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票。

  • 跨年發票是否能入賬

    跨年發票是可以入賬的。 《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題規定的公告》(國家稅務總局公告2011年34號)第六條規定,企業當年實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。

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