本月結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄如何做

1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、利得類科目:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
其他業(yè)務(wù)收入,
公允價(jià)值變動(dòng)損益,
貸:本年利潤(rùn)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用、損失類科目:
借:本年利潤(rùn),
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
其他業(yè)務(wù)成本,
稅金及附加,
銷售費(fèi)用,
管理費(fèi)用,
財(cái)務(wù)費(fèi)用。
老師你好,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):???? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ????貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 首先,我們要根據(jù)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的計(jì)稅原則,確定稅款的科目,這一般是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅等科目。然后,根據(jù)增值稅稅務(wù)登記表和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證,分別記錄借方和貸方,以完成月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
財(cái)務(wù)費(fèi)用中手續(xù)費(fèi)19,結(jié)息3800。月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 手續(xù)費(fèi)19應(yīng)記入應(yīng)付賬款,結(jié)息3800應(yīng)記入其他收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)按照正常的會(huì)計(jì)分錄要求,即把當(dāng)月的應(yīng)收賬款等按照會(huì)計(jì)分錄的賬務(wù)記錄進(jìn)行匯總結(jié)轉(zhuǎn)。
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