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發票跨年可以紅沖嗎

來源: 會計學堂實務 2022/09/17 20657人查看
精選回答

發票跨年可以紅沖嗎


跨年發票是可以紅沖,只要是跨月的發票或是電子發票都應該通過紅沖進行處理。

跨年發票入賬的情況有以下幾種:

一、跨年發票需要入賬的當年還未做匯算清繳工作,只要匯算清繳之前取得跨年發票就允許所得稅稅前扣除,不用做專項申報。

二、跨年發票需要入賬的當年已經做了匯算清繳工作,企業需做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年。

三、跨年發票計入了當年費用,不允許所得稅稅前扣除,需要在入賬當年的匯算清繳中做納稅調增。會計處理是以權責發生制為原則,去年取得的發票,只能計入去年的費用,不能列支到今年的費用當中。如果是今年才發現去年未入賬的發票,根據企業會計準則相關規定,可作為前期差錯處理,通過“以前年度損益調整”進行核算。

補充:以前年度損益是什么科目?

以前年度損益調整是對以前年度財務報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。以前年度損益調整應在留存收益表(或股東權益表)中予以報告,以稅后凈影響額列示。對于報表期間之前發生的事項,以前年度損益調整將改變留存收益的期初余額。

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    增值稅發票跨年可以紅沖。 如果是增值稅專用發票: 購買方已經認證抵扣,購買方在開票系統申請開具紅字發票信息表,提交審核通過后,把信息表給銷售方,銷售方在開票系統開具紅字發票; 購買方沒有抵扣,銷售方在開票系統開具紅字發票信息表,提交審核通過后,開具紅字發票。

  • 發票跨年度能入賬嗎

    可以入賬。最好是做到及時性要求,做到及時入賬。如果是之前遺漏入賬,跨年了可以補入帳,涉及損益科目的,需要通過以前年度損益調整科目核算。

  • 普通發票跨年可以用嗎

    普通發票跨年可以用。 只要是單位實際業務取得的正規合法增值稅發票,都是可以報銷入賬的,如果發票金額不大的話,可以入賬到當期損益;如果發票金額比較大的話,要更正匯算清繳申報表,費用發票要企業所得稅前扣除,不然的話次年匯算清繳納稅調增。

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