貨物3月5日收到,發票3月29日收到,那么發票后面的原 問
入庫單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因為有些需要驗收合格入庫 答
老師,請問工商年報里的參保人數和從業人數是一樣 問
您好,參保人數就是繳納社保的人數 答
匯算清繳的彌補虧損明細表全部加起來金額 和資產 問
同學,你好 匯算清繳彌補虧損明細表與資產負債表未分配利潤存在差額,通常是由于稅務調整事項導致的 答
老師,顧客拿去年的小票來現要求補開發票,這合理嗎? 問
你好,備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師,麻煩問一下小區成立了業委會,業委會去稅務登 問
同學,你好 業委會進行稅務登記時,會計制度備案應選擇《民間非營利組織會計制度》 答


原材料清理銷售已銷售出庫,未開發票怎么做賬??
答: 做無票的銷售收入處理,同時結轉對應的銷售成本。 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現金) 貸:其他業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:其他業務成本 貸:原材料
老師,我們公司采購原材料100KG,然后是買設備的時候這個100KG原材料是一起給客戶方的,開發票的時候只體現了這個設備款,如果不看合同就不知道有這個原材料這回事,那個這100KG的原材料,我怎么出庫,怎么做賬呢?
答: 您好!這個嚴格來說是要分開開票,分攤價格才合理了 不然稅務局也不認了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月購買的原材料,錢已付,材料已到,發票次月才開出,但是本月采購的原材料已經領用做成成品銷售出去了,怎么做賬
答: 先暫估原材料 借:原材料 貸銀行存款 正常做領用和結轉成本 發票到后沖暫估上面分錄,正常入庫





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2018-06-02 11:17
江老師 解答
2018-06-02 11:17
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2018-06-02 11:30
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2018-06-02 11:51