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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-11-07 13:57

先暫估原材料
借:原材料
貸銀行存款
正常做領用和結轉成本
發票到后沖暫估上面分錄,正常入庫

孤獨的煎蛋 追問

2019-11-07 14:46

可否:借:應付賬款----A供應商
              貸:銀行存款
            借:原材料-----
                         貸:應付賬款/暫估--A供應商
次月收到發票
暫估紅字對沖
然后借:原材料---
               應交稅費
           貸:應付賬款---A

佟老師 解答

2019-11-07 16:00

可以的,就是多了一步一步應付賬款支付

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相關問題討論
先暫估原材料 借:原材料 貸銀行存款 正常做領用和結轉成本 發票到后沖暫估上面分錄,正常入庫
2019-11-07 13:57:33
做無票的銷售收入處理,同時結轉對應的銷售成本。 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現金) 貸:其他業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:其他業務成本 貸:原材料
2018-06-02 10:45:12
您好!這個嚴格來說是要分開開票,分攤價格才合理了 不然稅務局也不認了
2022-02-21 09:02:13
就是借:原材料貸:銀行存款
2024-03-03 16:48:16
你好,收到原材料發票 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-03-16 16:44:06
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