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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-08 08:54

你好,對方還給你開一個正確的發票,對吧?

似朝朝 追問

2025-01-08 08:56

是的,對方當時開的是紙質3聯發票,現在都是電子發票的

東老師 解答

2025-01-08 08:56

就是把之前的會計分錄做負數,然后按照正確的發票再做一遍就行

似朝朝 追問

2025-01-08 08:59

需要注意什么嗎,之前我做的是:借:在建工程-機器設備   借應交稅費應交增值稅進項稅貸:應付賬款,第二筆是應付款轉為固定資產,能不能不懂之前的帳呢

東老師 解答

2025-01-08 09:00

就是把之前的賬做負數,然后按照發票來了再做一遍就行

似朝朝 追問

2025-01-08 09:01

我是小白,需要稅上注意什么嘛

東老師 解答

2025-01-08 09:02

就是稅一個進項稅額轉出,又認證進項了,等于是沒有變化

似朝朝 追問

2025-01-08 09:14

老師我的理解是:賬務做:借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)稅額     貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)  稅額

東老師 解答

2025-01-08 09:15

稅額就是這樣等于稅額最后是沒有變化

似朝朝 追問

2025-01-08 09:17

其他的還要注意什么嘛,23年的發票 進項稅轉出  驗票  抵扣進項就行了還是

東老師 解答

2025-01-08 09:17

拿到紅字發票的時候直接做轉出就行了,其他就沒什么

似朝朝 追問

2025-01-08 09:18

好的,謝謝老師

東老師 解答

2025-01-08 09:18

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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相關問題討論
同學你好,如果金額沒有發生錯誤的話,,你可以把這兩個紅藍字發票放入去年憑證下面 也可以 在SAP系統里 做一個 與去年相反的憑證,再做一個去年一樣的憑證,
2025-01-13 11:11:30
你好,對方還給你開一個正確的發票,對吧?
2025-01-08 08:54:40
你好 發票之前沒有開嗎
2020-07-23 15:59:55
您好 請問發票金額沒有變動吧
2022-04-21 14:47:43
你好,可以參考如下分錄: 依據->企業所得稅法實施條例第五十八條 固定資產按照以下方法確定計稅基礎: ……… (三)融資租入的固定資產,以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過程中發生的相關費用為計稅基礎,租賃合同未約定付款總額的,以該資產的公允價值和承租人在簽訂租賃合同過程中發生的相關費用為計稅基礎; 1、付款總額=現在將來要付的總額 2、假設增值稅率16%,將付款總額價稅分離:固定資產原值A 增值稅為 B 分錄參考 借 固定資產 A 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) B 貸 銀行存款 (首付金額) 長期應付款 以后各期要付的 折舊 按正常的固定資產折舊 每次收到融資公司開來的發票,根據票上的稅額: 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 付款時 借 長期應付款 貸 銀行存款 (票上的金額在固定資產初始化的時候,已經列支了,這里就不管他了)
2018-09-19 12:18:16
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