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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-08 14:17

同學,你好

你是問開具紅字發票的分錄嗎?
借:原材料  -100
應交稅費-應交增值稅(進)  -13
貸:銀行存款   -113

一個追山少女 追問

2025-01-08 14:20

已認證發票,本月沖紅并開具正確的專票,是需要進項稅額轉出嗎?分錄是什么

小菲老師 解答

2025-01-08 14:25

同學,你好
分錄不是做進項稅額轉出,是做負數分錄

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借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
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