

超市跟供貨商購貨,超市應收供貨商的管理費返點和補差價,在支付貨款時直接扣除,那支付時分錄這么做:借:應付賬款 貸:銀行存款 其他業務收入 (管理費返點和補差價格) 應交稅費_應交增值稅(銷項)分錄正確嗎?要不要計提增值稅呢?
答: 分錄正確。需要計提增值稅。
超市有自營和聯營,聯營廠家提供商品和銷售人員(貨已進場),超市提供場地和管理,銷售收入五五分,超市統一收款。貨進場怎么做分錄?借:庫存商品?貸:應付賬款?
答: 那你買貨的時候全部放到庫存上面,和應付賬款就賺了錢,分成的時候看對方是不是給你開發票,如果開發票就放到相關的費用,不開發票你就按照利潤分配處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
被掛靠方:1、內賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業務收入(掛靠收入)貸:其他應付款-掛靠方貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:借:其他應付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬):借:主營業務成本借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內賬怎么做
答: 您好,請先詳細介紹業務老師才能給您回答





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