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搞怪的航空
于2022-01-09 18:45 發布 ??1651次瀏覽
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2022-01-09 18:46
學員你好,貸方其他應收款和庫存現金
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職工出差回來報銷差旅費3400,增值稅204,補付現金604,會計分錄是借管理費用和應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸是其他應收款嗎?
答: 學員你好,貸方其他應收款和庫存現金
報銷差旅費的管理費用應交稅費其他應收款
答: 借:管理費用 應交稅費 貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
6月2日,出納預支員工500元差旅費,6月8日,員工回來報銷實際差旅費300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應收款 500 貸:庫存現金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費 300 貸:其他應收款300 借:庫存現金 200 貸:其他應收款200.以上會計分錄正確嗎?
討論
超市跟供貨商購貨,超市應收供貨商的管理費返點和補差價,在支付貨款時直接扣除,那支付時分錄這么做:借:應付賬款 貸:銀行存款 其他業務收入 (管理費返點和補差價格) 應交稅費_應交增值稅(銷項)分錄正確嗎?要不要計提增值稅呢?
一、21年暫估了10000的差旅費,賬務處理:借管理費用(-10000),貸其他應付款-暫估(-10000);二、22年1月到了8000,賬務處理:①借管理費用-差旅費(-8000),貸其他應付款-暫估(-8000),②借管理費用-差旅費8000,貸其他應付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發票不會到了,賬務處理:其他應付款-暫估2000,貸利潤分配-未分配利潤2000。以前分錄是否正確啊?
法人報銷,可以借:管理費用-差旅費 貸:其他應付款-法人 可以嗎?
悠然老師01 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
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