老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


一、21年暫估了10000的差旅費,賬務處理:借管理費用(-10000),貸其他應付款-暫估(-10000);二、22年1月到了8000,賬務處理:①借管理費用-差旅費(-8000),貸其他應付款-暫估(-8000),②借管理費用-差旅費8000,貸其他應付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發票不會到了,賬務處理:其他應付款-暫估2000,貸利潤分配-未分配利潤2000。以前分錄是否正確啊?
答: 你好 ;? ?你實際差旅費是多少金額的。 你21年暫估了1萬 ; 那你實際是 8000 是嗎 ???
一、21年暫估了10000的差旅費,賬務處理:借管理費用(-10000),貸其他應付款-暫估(-10000);二、22年1月到了8000,賬務處理:①借管理費用-差旅費(-8000),貸其他應付款-暫估(-8000),②借管理費用-差旅費8000,貸其他應付款-員工8000。三、22年3月確定余下的發票不會到了,賬務處理:其他應付款-暫估2000,貸利潤分配-未分配利潤2000。以前分錄是否正確啊?
答: 您的分錄是正確的。但是,請按每月的資金實際流動來準備分錄,并增加一些關鍵信息,如差旅費用的明細或發票號等,這有助于稽核和后期報表統計。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:去年借:管理費用-暫估 5W 貸:其它他應付 5W,今年實際收到少500。這樣做分錄對嗎?借:其他應付款 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000借:利潤分配-未分配利潤 45000 貸:其他應付款 45000然后,這500怎么做?
答: 同學你好 你收到的發票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千









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單細胞藻類 追問
2022-03-21 16:47
meizi老師 解答
2022-03-21 16:53
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2022-03-21 16:56
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2022-03-21 17:02
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2022-03-21 17:05
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2022-03-21 17:10