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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-21 16:45

你好 ;   你實際差旅費是多少金額的。 你21年暫估了1萬 ; 那你實際是 8000 是嗎 ?  

單細胞藻類 追問

2022-03-21 16:47

是的呢,多暫估了

meizi老師 解答

2022-03-21 16:53

 你好; 那你跨年了。 你就做分錄處理 。 比如借其他應付款  -暫估2000貸  利潤分配-未分配利潤 2000 ;這樣處理即可 。

單細胞藻類 追問

2022-03-21 16:56

那發票到了8000,那個賬務處理正確嗎?

meizi老師 解答

2022-03-21 17:02

 你好; 是的。就走這個沖暫估即可。   

單細胞藻類 追問

2022-03-21 17:05

謝謝老師~

meizi老師 解答

2022-03-21 17:10

 不客氣的。幫到你就好   

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相關問題討論
你好 ;? ?你實際差旅費是多少金額的。 你21年暫估了1萬 ; 那你實際是 8000 是嗎 ???
2022-03-21 16:45:12
您的分錄是正確的。但是,請按每月的資金實際流動來準備分錄,并增加一些關鍵信息,如差旅費用的明細或發票號等,這有助于稽核和后期報表統計。
2023-03-24 13:02:29
您好 借:庫存現金-600000 貸:其他應付款 -600000 做了發放工資賬務 請問有沒有申報工資薪金個人所得稅 后期會實際發放嗎 發放工資的時候分錄怎么寫的
2023-03-09 15:10:44
同學你好 你收到的發票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千
2024-02-26 15:59:16
那正常休產假,你要給人家發工資啊,如果說你沒有發工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數 貸,其他應付款,負數
2022-02-24 12:28:55
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