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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-04-20 10:36

你好;  你這個是多做費用 ; 要紅沖是嗎  

多多 追問

2023-04-20 10:39

是的,老師

meizi老師 解答

2023-04-20 10:43

你好;  那你這樣做對的哈   

多多 追問

2023-04-20 10:46

還有個問題老師,今年補來去年的成本票,我要怎么做匯算

meizi老師 解答

2023-04-20 10:49

你好;    去年做成本 科目了嗎 ;  

多多 追問

2023-04-20 10:51

是的,去年暫估了  借:主營業務成本  貸: 應付賬款-暫估

meizi老師 解答

2023-04-20 10:53

你好; 那  實際發票 和你暫估金額一致瑪   

多多 追問

2023-04-20 11:00

不一致呢!老師

meizi老師 解答

2023-04-20 11:03

你好;  不一致 要紅沖了 在按發票做; 走以前年度損益調整科目來做賬  

多多 追問

2023-04-20 11:18

小企業會計準則不是不走以前年度調整嗎?有的人說走有的人說不走,到底是走還是不走

meizi老師 解答

2023-04-20 11:25

你好;    走利潤分配-未分配利潤; 小企業會計準則沒有這個以前年度損益調整科目   

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你好;? 你這個是多做費用 ; 要紅沖是嗎??
2023-04-20 10:36:52
同學你好 你收到的發票是多少呢 49500還是45000 到底是五百還是五千
2024-02-26 15:59:16
同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-04-04 17:00:15
您好 借:庫存現金-600000 貸:其他應付款 -600000 做了發放工資賬務 請問有沒有申報工資薪金個人所得稅 后期會實際發放嗎 發放工資的時候分錄怎么寫的
2023-03-09 15:10:44
你好,應該是以前年度損益調整這里
2023-06-06 15:24:41
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