

老師!我們公司是小規模納稅人,去年一個管理費用-業務招待費分錄做錯了,去年的是借:管理費用-業務招待費,貸:其他應付款-**,今年我想改過來,可以直接記借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費,借:應付職工薪酬-福利費,貸:其他應付款**嗎?還是今年紅沖完去年的,直接記借管理費用,貸:利潤分配-未分配利潤哪
答: 你好,你這個憑證呀,其實就是去年的時候你沒有通過應付職工薪酬去過渡一下,那你今年想過渡的話,你這樣過度,你得把去年那個憑證反沖掉,先借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤。
公司要注銷要其他應付款沒余額,未分配利潤也要負數或為0,我不小在銀行存款多存了1000繳稅,欠法人其他應付款1000,想把這其他應付款掛在應付職工薪酬上未付,怎么做分錄,工資要計提嗎
答: 借:其他應付款 貸:營業外收入1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
算未分配利潤,為啥要加應付職工薪酬?
答: 您好, 這個工資是成本,可以抵稅呀









粵公網安備 44030502000945號



李霞老師 解答
2022-03-21 14:22
開心就好 追問
2022-03-21 14:24
李霞老師 解答
2022-03-21 14:25
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2022-03-21 14:30
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2022-03-21 14:36