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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-21 14:21

你好,你這個憑證呀,其實就是去年的時候你沒有通過應付職工薪酬去過渡一下,那你今年想過渡的話,你這樣過度,你得把去年那個憑證反沖掉,先借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤。

李霞老師 解答

2022-03-21 14:22

然后呢?借利潤分配未分配利潤
貸,應付職工薪酬-福利費
借應付職工薪酬-福利費
貸,其他應付款

開心就好 追問

2022-03-21 14:24

謝謝老師

李霞老師 解答

2022-03-21 14:25

祝您生活愉快感謝五星

開心就好 追問

2022-03-21 14:30

可是我是把管理費用的招待費改成福利費啊老師

李霞老師 解答

2022-03-21 14:36

你好同學,就是不管是業務招待費還是福利費,咱反沖這個跨年的這個科目的時候,咱直接用利潤分配未分配利潤去代替了。

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你好,你這個憑證呀,其實就是去年的時候你沒有通過應付職工薪酬去過渡一下,那你今年想過渡的話,你這樣過度,你得把去年那個憑證反沖掉,先借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-21 14:21:57
借:其他應付款 貸:營業外收入1000
2024-04-23 15:08:42
您好,老板墊付的現金,這筆現金是老板自己的錢,對么?
2021-08-11 18:46:05
您好, 這個工資是成本,可以抵稅呀
2024-01-27 13:37:56
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
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