

公司要注銷要其他應付款沒余額,未分配利潤也要負數或為0,我不小在銀行存款多存了1000繳稅,欠法人其他應付款1000,想把這其他應付款掛在應付職工薪酬上未付,怎么做分錄,工資要計提嗎
答: 借:其他應付款 貸:營業外收入1000
我23年1月份發22年獎金,發獎金的分錄,做成了,借利潤分配-未分配利潤,代:貸應付職工薪酬獎金,,然后借,應付職工薪酬,獎金貸,銀行存款。現在要怎么弄?
答: 以你在2022年匯算清繳的時候,納稅調減了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
師,我23年1月份發22年獎金,發獎金的分錄,做成了,借利潤分配-未分配利潤,代:貸應付職工薪酬獎金,,然后借,應付職工薪酬,獎金貸,銀行存款。現在還可以改嗎?
答: 你好可以改 成 借: 管理費用——獎金 銷售費用——獎金 貸: 利潤分配——未分配利潤










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