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魏哲
于2018-06-05 09:53 發布 ??1380次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-06-05 09:53
如果發票到了,紅沖,重做
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跨年度的原材料暫估入庫,已結轉了,現在怎么做賬啊
答: 如果發票到了,紅沖,重做
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
11月份原材料暫估300萬,材料消耗410萬,我11月的原材料明細怎么登記,是不是只要登記實際消耗110萬的原材料啊
答: 你好,暫估入庫登記增加,410萬消耗登記貸方減少
老師,我帳上有2017年原材料暫估,由于前任一直未做處理,我現在確定這些票是無法開進來,現想調整在每個季度上調出繳稅,這該如何操作,具體憑證怎樣做
討論
跨年原材料暫估多了,應付賬款怎么調整
本年一月原材料暫估入庫,二月已領用,三月收到發票紅沖暫估入賬原材料,請問之前已領用部分原材料,是否也需要紅沖?
原材料暫估入庫需要怎么做分錄?等到收到發票的時候又應該怎么做分錄?
材料暫估入庫,分錄是借原材料暫估入庫貸應付賬款,那領用材料的時候可以是借工程施工材料,貸原材料暫估入庫嗎
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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