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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2025-02-13 15:56

你好,全部沖回,然后按照發票記賬

借:管理費用   負數
貸:其他應付款   負數


借:管理費用  發票金額
應交稅費-增值稅-進項  稅務
貸:應付賬款/其他應付款

檸檬葉 追問

2025-02-13 16:08

這跨年了不用做以前年度調整嗎?

高輝老師 解答

2025-02-13 16:40

計提差異不大,是不用調整以前年度損益的,差異影響大不

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你好,全部沖回,然后按照發票記賬 借:管理費用? ?負數 貸:其他應付款? ?負數 借:管理費用? 發票金額 應交稅費-增值稅-進項? 稅務 貸:應付賬款/其他應付款
2025-02-13 15:56:43
您好,借管理費用10貸其他應付款10
2022-12-12 14:28:27
同學你好,計入管理費用一辦公費就可以;
2022-03-31 14:22:24
你好,把之前暫估的紅沖,按正確的做
2022-03-05 17:50:22
同學,你好,把你的金額 帶上,再說一下不一樣的原因是什么。
2022-03-05 17:08:33
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