

老師,我十二月做帳時計提了一下12月的電費,把增值稅也計入了管理費用,(借:管理費用-電費,貸:其他應付款),現在1月份拿到發票,多計提了電費,我要如何沖賬
答: 你好,全部沖回,然后按照發票記賬 借:管理費用? ?負數 貸:其他應付款? ?負數 借:管理費用? 發票金額 應交稅費-增值稅-進項? 稅務 貸:應付賬款/其他應付款
老師,計提含增值稅的費用,怎么寫分錄,我要計提10.6萬律師服務費,借:管理費用 10萬 貸:其他應付款10萬?還是借:管理費用 10.6萬 貸:其他應付款10.6萬? 已知條件,下個月 我一定會收到 10.6萬的專票
答: 您好,借管理費用10貸其他應付款10
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,內賬,2021年12月預估了一筆管理費用,借:管理費用~A部門3300 管理費用~B部門9900 管理費用~C部門9900 管理費用~D部門9900 貸:其他應付款 33000,但是2022年1月所產生的費用是A部門是2900.73元,B部門12750.70元,C部門8600.70元,D部門8796.70元,怎么處理?
答: 你好,把之前暫估的紅沖,按正確的做








粵公網安備 44030502000945號



無痕淺墨 追問
2022-12-12 14:30
小林老師 解答
2022-12-12 14:39
無痕淺墨 追問
2022-12-12 14:54
小林老師 解答
2022-12-12 15:23