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夢玉婷
于2025-02-23 16:39 發布 ??367次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-02-23 16:40
同學你好借:主營業務成本 -100貸:應付賬款-暫估 -100借:主營業務成本 100貸:應付賬款 100
夢玉婷 追問
2025-02-23 16:50
那現在來的發票有進項稅,還要增加進項稅的科目吧,還有100萬發票應該不會開過來了,要怎么做分錄處理還是先掛著?
小菲老師 解答
同學,你好如果是專票,有進項稅額的科目還有100萬發票不來,那就納稅調整
2025-02-23 16:54
那100萬發票開不回來了,我的會計分錄是不是做;借:利潤分配-未分配利潤-100萬,貸:應付賬款-暫估-100萬,年度匯算清繳就納稅調整100萬交稅吧
2025-02-23 16:55
同學,你好那100萬不用做分錄的。你之后還要付錢的,只是沒有發票直接所得稅匯算清繳的時候調整就行
2025-02-23 16:59
因為還有100萬沒有發票過來了,只收到這100萬發票,不要做會計分錄對沖了?那還一直掛賬?
2025-02-23 17:31
同學,你好先掛著的
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借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
請問老師,借:主營業務成本 貸:應付賬款這類結算憑證需要出納簽字嗎?
答: 你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元,疫情放假,4月才送到客戶那里,3月是做借主營業務成本,貸應付賬款料廠嗎
答: 依描述, 你是銷售方吧?
老師,您好,當月主營業務成本為0,應付賬款周轉率是不是為0,應付賬款周轉天數是不是也就沒法算了。
討論
上個月做了暫估成本借主營業務成本,貸應付賬款,這個月怎么沖銷呢
8月跟九月少計提了共計80元,可以直接沖掉暫估嗎,我12月有做暫估主營業務成本,應付賬款暫估,怎么調好點
老師好 查看以前賬目才發現問題 譬如22年的暫估庫存 當時 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 23年做22年匯算清繳之前供應商發票其實早就到了 但是由于會計沒有及時沖銷賬面上的暫估 導致庫存虛大 暫估一直沒銷 現在26年了 再補分錄 借:庫存商品 負數 貸:應付暫估 負數 可以嗎 另外當時22年的匯算清繳也沒有調增 這樣有稅務風險嗎?
老師好,請教個問題 今年3月份采購一批材料名稱是聚合氯化鋁 50000 當時 借:聚合氯化鋁 進項6500 貸:應付賬款:A公司4月份這批材料銷售出去 但是銷售開的票出去的名稱是環境污染處理劑*聚合氯化鋁 導致賬上沒有這個庫存 會計也沒有仔細核對 就暫估了 當時入賬是 借:環境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 貸:應付賬款-暫估 50000 然后銷售結轉了成本 借:主營業務成本 50000 貸:環境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 現在導致 暫估掛賬 聚合氯化鋁又有50000的庫存 其實就是同一個材料 只不過當時沒注意開票 請問老師現在怎么處理?會計分錄怎么做 謝謝
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 88693 個
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夢玉婷 追問
2025-02-23 16:50
小菲老師 解答
2025-02-23 16:50
夢玉婷 追問
2025-02-23 16:54
小菲老師 解答
2025-02-23 16:55
夢玉婷 追問
2025-02-23 16:59
小菲老師 解答
2025-02-23 17:31