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姚
于2026-03-24 13:55 發布 ??113次瀏覽
董孝彬老師
職稱: 中級會計師
2026-03-24 13:57
同學您好,很高興為您解答,請稍等
董孝彬老師 解答
2026-03-24 13:59
您好,1. 分錄可以,正確沖銷分錄:借:庫存商品 負數貸:應付賬款-暫估 負數2. 無稅務風險,匯算清繳無需調增。因為這個分錄里沒有損益科目,不影響利潤
姚 追問
2026-03-24 14:03
老師好 我是怕 因為22年的暫估入庫分錄沒做相應的沖銷分錄 所以22年當時暫估的那筆分錄不給稅前扣除 可以稅前扣除的吧 老師?
2026-03-24 14:04
您好,可以稅前扣除的,因為年度匯繳前發票來了
2026-03-24 14:18
好的 老師 另外我們庫存比較大 有500多萬 請問老師怎么在合理有效方法里減少庫存呢 有什么思路和方法 謝謝老師
2026-03-24 14:22
我估計以前的賬務是假的,導致賬實不符,那只能以后結轉成本時每次多結轉一些,慢慢消化,不能集中在哪個月比如這個月主營業務成本100,我們結轉102,這樣庫存慢慢變得跟實際一樣
2026-03-24 14:29
老師 是的 是假庫存 但是現在結轉成本都是按照銷售的噸位去結轉的 然后單價是月末一次加權平均法 兩者相乘 怎么多結轉呢?
2026-03-24 14:31
人為調高,以前是錯的,現在是在擦屁股,
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借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
請問老師,借:主營業務成本 貸:應付賬款這類結算憑證需要出納簽字嗎?
答: 你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元,疫情放假,4月才送到客戶那里,3月是做借主營業務成本,貸應付賬款料廠嗎
答: 依描述, 你是銷售方吧?
老師,您好,當月主營業務成本為0,應付賬款周轉率是不是為0,應付賬款周轉天數是不是也就沒法算了。
討論
上個月做了暫估成本借主營業務成本,貸應付賬款,這個月怎么沖銷呢
8月跟九月少計提了共計80元,可以直接沖掉暫估嗎,我12月有做暫估主營業務成本,應付賬款暫估,怎么調好點
老師好 查看以前賬目才發現問題 譬如22年的暫估庫存 當時 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 23年做22年匯算清繳之前供應商發票其實早就到了 但是由于會計沒有及時沖銷賬面上的暫估 導致庫存虛大 暫估一直沒銷 現在26年了 再補分錄 借:庫存商品 負數 貸:應付暫估 負數 可以嗎 另外當時22年的匯算清繳也沒有調增 這樣有稅務風險嗎?
老師好,請教個問題 今年3月份采購一批材料名稱是聚合氯化鋁 50000 當時 借:聚合氯化鋁 進項6500 貸:應付賬款:A公司4月份這批材料銷售出去 但是銷售開的票出去的名稱是環境污染處理劑*聚合氯化鋁 導致賬上沒有這個庫存 會計也沒有仔細核對 就暫估了 當時入賬是 借:環境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 貸:應付賬款-暫估 50000 然后銷售結轉了成本 借:主營業務成本 50000 貸:環境污染處理劑*聚合氯化鋁 50000 現在導致 暫估掛賬 聚合氯化鋁又有50000的庫存 其實就是同一個材料 只不過當時沒注意開票 請問老師現在怎么處理?會計分錄怎么做 謝謝
董孝彬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 22022 個
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董孝彬老師 解答
2026-03-24 13:59
姚 追問
2026-03-24 14:03
董孝彬老師 解答
2026-03-24 14:04
姚 追問
2026-03-24 14:18
董孝彬老師 解答
2026-03-24 14:22
姚 追問
2026-03-24 14:29
董孝彬老師 解答
2026-03-24 14:31