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光亮的服飾
于2022-04-20 10:00 發布 ??1040次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-20 10:00
按照上個月的做復數就可以。
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老師,我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元,疫情放假,4月才送到客戶那里,3月是做借主營業務成本,貸應付賬款料廠嗎
答: 依描述, 你是銷售方吧?
老師,成本未付款可以直接記:借:主營業務成本,貸:應付賬款,可以這樣嗎
答: 同學,您好,可以這樣的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一筆大額的第一季度暫估的成本,結果今年也不會有這成本票入賬,我怎么沖銷? 當時是做的 借主營業務成本,貸應付賬款。要是現在做返分錄,營業成本在利潤表就顯示負數了。希望老師指導一下。
答: 您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
老師我想問一下,我們單位有兩張去年的發票,稅務說有問題讓我調整出來,然后做了補繳所得稅跟滯納金、我去年的兩張發票每張六萬元。當時做賬的時候是借主營業務成本12萬。貸銀行6萬、應付賬款6萬。我現在調整出來,我的分錄應該怎么寫,應付的6萬也不付給供貨商了。還有一個就是我補的稅款跟滯納金怎么寫分錄。
討論
你好老師幫忙看下,去年預提成本,收到票沖減暫估分錄這樣對嗎?然后再根據票的金額 借 主營業務成本, 貸應付賬款****公司
老師,請問2023.12暫估了一筆賬,當時借:主營業務成本 10萬(估的金額) 貸方:應付賬款。 現在來了票,如何做賬?謝謝
老師咨詢你個問題,就是以前會計做賬,有個項目入賬了成本票,然后又已經結轉了,后面他沖銷這個憑證,就只做了一步借:應付賬款,貸:材料費,導致我這個項目現在成本票余額在貸方,他是不是少做了一步,還應該借:材料費,貸:主營業務成本,我現在直接在4月份做一個調整的分錄把這個余額做平,是不是沒毛病啊?
老師,我入賬,借:工程施工-勞務100 進項稅額13 貸:應付賬款113,后面做了進項稅額轉出 借:工程施工-勞務-100 貸方應付-113 進項稅額轉出13 成本也紅沖了,借:主營業務成本-100 貸:工程施工-勞務 是不是相當于這張發票未入賬?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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