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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-04-16 11:24

主營業務成本- 10 貸方:應付賬款-10
按照發票做借主營業務成本10  貸應付賬款10

橙子 追問

2024-04-16 11:34

老師,這個是跨年了,不用以前年度損益調整,這個科目 嗎?

東老師 解答

2024-04-16 11:34

對,因為它是一個正數,一個負數,沒有影響當期損益。

橙子 追問

2024-04-16 11:50

老師,比如去年底暫估了30萬,借:主營業務成本  30     貸:應付賬款   30    現在匯算清繳前來票了20萬,這20萬的發票直接放到2022年的賬里面嗎?怎么做賬?謝謝

東老師 解答

2024-04-16 11:51

對,就是按照我上面什么這么做的做負數沖銷

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
同學,您好,可以這樣的。
2021-12-24 21:44:09
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